|
Faktúra |
43/2026
|
čistič okien +storno
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Niko SK.sk |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
04.03.2026 |
23.03.2026 |
|
Faktúra |
44/2026
|
čistič okien+storno
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
kamenik.sk |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
06.03.2026 |
23.03.2026 |
|
Faktúra |
45/2026
|
služby IT 2/2026
|
329,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Bc. Jaroslav Ondrejčík |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
46/2026
|
spracovanie účtovnej agendy 2/2026
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
48/2026
|
mobilný telefon
|
27,68 |
s DPH |
|
|
08.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
56/2026
|
pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
49/2026
|
služby IT 3/2026
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Bc. Jaroslav Ondrejčík |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
50/2026
|
zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
29,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
51/2026
|
nedoplatok na elektrickej energii 2/2026
|
32,81 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
52/2026
|
prenájom rohoží 2/2026
|
21,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
53/2026
|
obedy zamestnancov 2/2026
|
723,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
54/2026
|
revízia bleskozvodov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
VOLTRUM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
55/2026
|
darčekové poukážky
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
GALERIA MARTIN s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Faktúra |
19/2026
|
ochrana objektu
|
24,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
06.02.2026 |
02.03.2026 |
|
Faktúra |
ŠJ/2026/54
|
Chlieb a pečivo
|
75,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Turpek, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
20.02.2026 |
02.03.2026 |
|
Faktúra |
2/2026
|
vodné a stočné preddavok
|
200,00 |
s DPH |
|
200516745
|
07.08.2011 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
Faktúra |
ŠJ/2026/13
|
Trvanlivé potraviny
|
513,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
Faktúra |
ŠJ/2026/5
|
Zelenina
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
Faktúra |
ŠJ/2026/6
|
Ovocie a zelenina
|
132,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
LAMRON s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
02.02.2026 |
|
Faktúra |
ŠJ/2026/7
|
Trvanlivé potraviny a mäso
|
404,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
02.02.2026 |